| 000 | 03209nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1121 _d1121 |
||
| 001 | 001487 | ||
| 003 | CoMeUDC001487 | ||
| 005 | 20210928120214.0 | ||
| 008 | 060313s2005 sp | ||| ||spa | ||
| 016 | 7 |
_abimoBNE20060291473 _2SpMaBN |
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| 020 | _a8480558709 | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cCO-UdeC |
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| 080 | 0 | _a657.6 | |
| 082 |
_a657.45 _bA284 |
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| 100 |
_91859 _aAguirre Ormaechea, Juan M. _eCoordinador |
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| 245 | 0 | 0 |
_aAuditoría y control interno / _ccoordinador general de la obra, Juan M. Aguirre Ormaechea. |
| 250 | _aNueva edición revisada | ||
| 260 |
_aMadrid : _bCultural, _c2005. |
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| 300 |
_a637 p. _bil. _c28 cm |
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| 504 | _aContiene índice | ||
| 505 | _aAUDITORIA . Principios y normas de contabilidad -- la auditoría de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- Existencias -- Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) -- Inversiones financieras temporales, caja, banco y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- hechos posteriores y contingencias --- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- CONTROL INTERNO. Control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Estudio y evaluación de los sistemas de control interno -- Control interno general -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en el área de clientes y otras cuentas a cobrar -- Control interno en el área de existencias -- Control interno en el área de inmovilizado material e inmaterial -- Control interno en el área de proveedores y otras cuentas a pagar -- Control interno en fondos propios. Deudas con entidades de crédito y administraciones públicas -- Control interno en el área de inversiones -- Control interno en el área de nóminas -- Procedimientos y control del ciclo de ingresos/ventas -- Procedimientos y control del ciclo de adquisiciones/aprovisionamiento -- Procedimiento y control del ciclo de producción -- Procedimiento y control del ciclo de almacén/ logística -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería -- Caso práctico. | ||
| 650 | 7 |
_aAuditoría _2embne |
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| 650 | 7 |
_aControl interno _2embne |
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| 700 |
_aFernández Maestre, Adolfo _91860 _eColaborador |
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| 700 |
_aEscamilla López, Juan Antonio _91861 _eColaborador |
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| 700 |
_aDíaz-Faes Rodríguez, César Emilio _91862 _eColaborador |
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| 700 |
_aRodríguez Rodríguez, Rubén _91863 _eColaborador |
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| 700 |
_aMartín Ruano, Flor _91864 _eColaborador |
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| 700 |
_aBustamante Herrero, Roberto _91865 _eColaborador |
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| 700 |
_aRuiz Rodríguez, Juan Carlos _91866 _eColaborador |
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| 942 |
_2ddc _cBK |
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| 956 | _a2 | ||
| 980 |
_aM 37121-2005 _a84-8055-870-9 _aM-BN _bBNALCALA _j12/350273 _cALCALA |
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| 980 |
_aM 37121-2005 _a84-8055-870-9 _aM-BN _jAHMo/183312 |
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| 980 |
_aM 37121-2005 _a84-8055-870-9 _aM-BN _bBNALCALA _jDL/1456456 _cCONSERVACI |
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