| 000 | 01336nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1129 _d1129 |
||
| 001 | 000548 | ||
| 003 | CoMeUDC000548 | ||
| 005 | 20190131231814.0 | ||
| 008 | 040826s2003 ck fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9586482960 | ||
| 040 |
_aCO-BoUEX _cCoMeUDC |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 092 | 0 | 4 |
_a657.458 _bE82 |
| 100 | 1 | 0 | _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo |
| 245 | 1 | 0 |
_aControl interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales : _banálisis de informe COSO / _cRodrigo Estupiñán Gaitán, con la colaboración de Miguel Antonio Cano C. |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2003. |
||
| 300 |
_a360 p. : _bil. ; _c24 cm. + |
||
| 440 | 1 | 0 |
_aTextos universitarios. _pContabilidad, auditoría y control |
| 500 | _acontiene presentación en power point. Sistemas de entrevista. Normas internacionales. Cuestionario y diagramación para evaluación de control interno. | ||
| 505 | _aLa empresa y los hechos económicos. El control interno en el ambiente empresarial. El control interno por ciclos transaccionales. Evaluación del sistema de control interno. Fraude y error. Análisis de fraudes para su prevención. Las investigaciones especiales en la auditoría forense. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aAuditoría |
| 650 | 1 | 4 | _aControl interno |
| 650 | 1 | 4 | _aFraude |
| 650 | 1 | 4 | _aAUDITORIA FORENSE |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||